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玉林市教育局2018年部門決算

2019-09-25 10:47     來源:本站
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玉林市教育局

2018年度部門決算









目錄


第一部分:玉林市教育局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:玉林市教育局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:玉林市教育局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋


















第一部分:玉林市教育局概況

一、主要職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規。

  2.組織擬訂全市教育事業發展規劃並指導實施;負責全市教育基本信息的統計、分析、上報和發布。

  3.綜合管理全市基礎教育、特殊教育、民族教育、幼兒教育、成人教育及社會力量辦學等工作;統籌規劃、部署、指導教育體製和辦學體製改革;協調指導各縣(市、區)及有關部門的教育工作。

  4.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平;製定教育教學基本要求和教學基本文件;統籌規劃、指導全市教師培訓和管理工作,指導全市教育係統人才隊伍建設,負責實施教師資格製度。

  5.指導職業教育發展與改革,製定中等職業教育教學指導文件,指導中等職業教育教材建設和學生就業創業工作,承擔職業指導工作。

  6.指導全市的教育督導工作;負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作;負責組織和指導全市基礎教育發展水平、質量的監測工作。

  7.負責本部門教育經費的統籌管理,參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策,監督學校收費行為,會同財政部門統計、監測全市教育經費投入情況。

  8.指導全市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育工作及國防教育工作。協調指導全市各級各類學校的安全文明校園建設工作、社會治安綜合治理工作、突發事件應急處理和信訪等工作。

  9.會同有關部門擬訂玉林市各級各類學校的招生政策和招生計劃;歸口管理全市學曆教育招生考試和學籍學曆工作;負責自學考試的組織和管理工作。

  10.開展與國內外教育交流工作,組織開展漢語國際推廣工作;貫徹實施國家語言文字工作的方針、政策,指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

  11.規劃並指導全市教育科研工作;宏觀指導全市各級各類學校的教科研成果的應用和推廣。

12.承辦玉林市人民政府和自治區教育廳交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

序號

單位名稱

1

玉林市教育局

2

玉林市招生考試院

3

玉林市教學研究室

4

玉林市教學儀器站

5

玉林市電化教育站

6

玉林市學生資助管理辦公室

7

玉林市勤工儉學辦公室

8

玉林高級中學

9

玉林市第一中學

10

玉林實驗中學

11

玉林師範學院附屬中學

12

玉林市育才中學

13

玉林市第十中學

14

玉林市第十一中學

15

玉林市田家炳中學

16

玉林市福綿高級中學

17

玉林市新橋高級中學

18

玉林市第一職業中等專業學校

19

玉林市特殊教育學校

20

玉林市幼兒園

21

玉林高級中學附屬中學

22

玉林市中小學生綜合實踐教育學校

23

玉林市大府園中學

第二部分:玉林市教育局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

50,174.13

一、一般公共服務支出

28

17.47

二、上級補助收入

2

1,259.54

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

6,631.38

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

48,849.48

六、其他收入

6

57.61

六、科學技術支出

33

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

10.00


8


八、社會保障和就業支出

35

3,923.86


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

2,101.12


10


十、節能環保支出

37

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

521.47


12


十二、農林水支出

39

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

1.46


19


十九、住房保障支出

46

2,091.85


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

1,113.68


22



49


本年收入合計

23

58,122.67

本年支出合計

50

58,630.39

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結餘分配

51

0.00

年初結轉和結餘

25

6,837.53

年末結轉和結餘

52

6,329.81


26



53


總計

27

64,960.20

總計

54

64,960.20




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入決算表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

58,122.67

50,174.13

1,259.54

6,631.38

0.00

0.00

57.61

201

一般公共服務支出

17.97

17.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

12.47

12.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政運行

12.47

12.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事務

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

48,905.17

41,499.26

759.54

6,589.83

0.00

0.00

56.53

20501

教育管理事務

552.35

552.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政運行

315.59

315.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事務

236.76

236.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

37,197.53

32,201.51

16.34

4,927.21

0.00

0.00

52.47

2050201

學前教育

1,033.23

829.79

0.00

203.44

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

2,461.78

2,406.52

0.00

55.26

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

25,556.62

21,267.52

16.34

4,220.28

0.00

0.00

52.47

2050205

高等教育

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

8,141.21

7,692.99

0.00

448.22

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

5,817.35

5,427.86

0.00

385.72

0.00

0.00

3.77

2050302

中專教育

4,228.59

3,839.10

0.00

385.72

0.00

0.00

3.77

2050399

其他職業教育支出

1,588.76

1,588.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

483.00

483.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊學校教育

483.00

483.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

2,043.88

2,043.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小學校舍建設

151.71

151.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

城市中小學教學設施

387.34

387.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育費附加安排的支出

1,504.82

1,504.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2,811.06

790.66

743.20

1,276.91

0.00

0.00

0.29

2059999

其他教育支出

2,811.06

790.66

743.20

1,276.91

0.00

0.00

0.29

208

社會保障和就業支出

3,910.92

3,910.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

3,703.25

3,703.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

22.03

22.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

476.05

476.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,203.03

3,203.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

198.18

198.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

198.18

198.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

殘疾人就業和扶貧

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,106.12

2,063.50

0.00

41.55

0.00

0.00

1.07

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100103

機關服務

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

10.77

10.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

10.77

10.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

2,094.45

2,051.82

0.00

41.55

0.00

0.00

1.07

2101101

行政單位醫療

17.89

17.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

1,261.20

1,218.58

0.00

41.55

0.00

0.00

1.07

2101103

公務員醫療補助

813.26

813.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

523.09

523.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城鄉社區規劃與管理

523.09

523.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城鄉社區規劃與管理

523.09

523.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,094.39

2,094.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,094.39

2,094.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

1,902.97

1,902.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

191.42

191.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

565.00

65.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

565.00

65.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用於體育事業的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用於教育事業的彩票公益金支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



表三:支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

58,630.39

40,049.81

18,580.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

17.47

12.47

5.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

12.47

12.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政運行

12.47

12.47

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

48,849.48

31,924.41

16,925.07

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事務

624.93

395.33

229.60

0.00

0.00

0.00

2050101

行政運行

309.55

309.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事務

315.38

85.78

229.60

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

36,684.65

26,467.03

10,217.62

0.00

0.00

0.00

2050201

學前教育

1,116.88

702.84

414.04

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

1,407.78

1,407.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

26,546.99

20,076.92

6,470.08

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

39.83

0.00

39.83

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

7,573.16

4,279.49

3,293.68

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

5,678.69

3,755.55

1,923.14

0.00

0.00

0.00

2050302

中專教育

4,078.11

3,755.55

322.56

0.00

0.00

0.00

2050399

其他職業教育支出

1,600.59

0.00

1,600.59

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

441.05

338.00

103.04

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊學校教育

441.05

338.00

103.04

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

2,368.45

207.75

2,160.70

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小學校舍建設

265.83

19.01

246.82

0.00

0.00

0.00

2050904

城市中小學教學設施

507.07

188.74

318.33

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育費附加安排的支出

1,595.54

0.00

1,595.54

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

3,051.71

760.75

2,290.96

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

3,051.71

760.75

2,290.96

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣傳文化發展專項支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

3,923.86

3,910.44

13.42

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

3,712.26

3,712.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

22.03

22.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

476.05

476.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,212.03

3,212.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

198.18

198.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

198.18

198.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

13.42

0.00

13.42

0.00

0.00

0.00

2081105

殘疾人就業和扶貧

13.42

0.00

13.42

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,101.12

2,090.35

10.77

0.00

0.00

0.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2100103

機關服務

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

10.77

0.00

10.77

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

10.77

0.00

10.77

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

2,089.44

2,089.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

17.89

17.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

1,256.19

1,256.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

813.26

813.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

521.47

9.83

511.64

0.00

0.00

0.00

21202

城鄉社區規劃與管理

516.49

9.83

506.66

0.00

0.00

0.00

2120201

城鄉社區規劃與管理

516.49

9.83

506.66

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

2120802

土地開發支出

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事務

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2200402

一般行政管理事務

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,091.85

2,091.85

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,091.85

2,091.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

1,900.44

1,900.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

191.42

191.42

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,113.68

9.00

1,104.68

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

1,113.68

9.00

1,104.68

0.00

0.00

0.00

2296003

用於體育事業的彩票公益金支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用於教育事業的彩票公益金支出

1,070.62

0.00

1,070.62

0.00

0.00

0.00

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

34.06

0.00

34.06

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

50,109.13

一、一般公共服務支出

28

17.47

17.47

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

65.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

41,168.67

41,168.67

0.00


6


六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

10.00

10.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

3,923.86

3,923.86

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

2,061.35

2,061.35

0.00


10


十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

521.47

516.49

4.98


12


十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

1.46

1.46

0.00


19


十九、住房保障支出

46

2,091.85

2,091.85

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

43.06

0.00

43.06

本年收入合計

22

50,174.13

本年支出合計

49

49,839.20

49,791.16

48.04

年初財政撥款結轉和結餘

23

4,253.42

年末財政撥款結轉和結餘

50

4,588.36

4,475.23

113.12

一般公共預算財政撥款

24

4,157.26


51




政府性基金預算財政撥款

25

96.16


52





26



53




總計

27

54,427.55

總計

54

54,427.55

54,266.39

161.16

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。


表五:一般公共預算財政撥款支出決算表


項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

49,791.16

35,130.62

14,660.54

201

一般公共服務支出

17.47

12.47

5.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

5.00

0.00

5.00

2010302

一般行政管理事務

5.00

0.00

5.00

20111

紀檢監察事務

12.47

12.47

0.00

2011101

行政運行

12.47

12.47

0.00

205

教育支出

41,168.67

27,053.99

14,114.68

20501

教育管理事務

624.93

395.33

229.60

2050101

行政運行

309.55

309.55

0.00

2050102

一般行政管理事務

315.38

85.78

229.60

20502

普通教育

31,640.01

21,996.76

9,643.25

2050201

學前教育

901.93

530.60

371.33

2050203

初中教育

1,334.55

1,334.55

0.00

2050204

高中教育

22,098.77

16,053.34

6,045.43

2050205

高等教育

39.83

0.00

39.83

2050299

其他普通教育支出

7,264.93

4,078.27

3,186.66

20503

職業教育

5,291.22

3,368.07

1,923.14

2050302

中專教育

3,690.63

3,368.07

322.56

2050399

其他職業教育支出

1,600.59

0.00

1,600.59

20507

特殊教育

441.05

338.00

103.04

2050701

特殊學校教育

441.05

338.00

103.04

20509

教育費附加安排的支出

2,368.45

207.75

2,160.70

2050903

城市中小學校舍建設

265.83

19.01

246.82

2050904

城市中小學教學設施

507.07

188.74

318.33

2050999

其他教育費附加安排的支出

1,595.54

0.00

1,595.54

20599

其他教育支出

803.02

748.08

54.94

2059999

其他教育支出

803.02

748.08

54.94

207

文化體育與傳媒支出

10.00

0.00

10.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

10.00

0.00

10.00

2079902

宣傳文化發展專項支出

10.00

0.00

10.00

208

社會保障和就業支出

3,923.86

3,910.44

13.42

20805

行政事業單位離退休

3,712.26

3,712.26

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

22.03

22.03

0.00

2080502

事業單位離退休

476.05

476.05

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,212.03

3,212.03

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

2.15

2.15

0.00

20808

撫恤

198.18

198.18

0.00

2080801

死亡撫恤

198.18

198.18

0.00

20811

殘疾人事業

13.42

0.00

13.42

2081105

殘疾人就業和扶貧

13.42

0.00

13.42

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,061.35

2,050.58

10.77

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

0.91

0.91

0.00

2100103

機關服務

0.91

0.91

0.00

21004

公共衛生

10.77

0.00

10.77

2100409

重大公共衛生專項

10.77

0.00

10.77

21011

行政事業單位醫療

2,049.67

2,049.67

0.00

2101101

行政單位醫療

17.89

17.89

0.00

2101102

事業單位醫療

1,216.42

1,216.42

0.00

2101103

公務員醫療補助

813.26

813.26

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

2.10

2.10

0.00

212

城鄉社區支出

516.49

9.83

506.66

21202

城鄉社區規劃與管理

516.49

9.83

506.66

2120201

城鄉社區規劃與管理

516.49

9.83

506.66

220

國土海洋氣象等支出

1.46

1.46

0.00

22004

地震事務

1.46

1.46

0.00

2200402

一般行政管理事務

1.46

1.46

0.00

221

住房保障支出

2,091.85

2,091.85

0.00

22102

住房改革支出

2,091.85

2,091.85

0.00

2210201

住房公積金

1,900.44

1,900.44

0.00

2210203

購房補貼

191.42

191.42

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表


人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

28,043.08

302

商品和服務支出

4,418.39

307

債務利息及費用支出

446.09

30101

基本工資

9,145.10

30201

辦公費

508.97

30701

國內債務付息

446.09

30102

津貼補貼

566.01

30202

印刷費

65.73

30702

國外債務付息

0.00

30103

獎金

236.21

30203

谘詢費

21.63

310

資本性支出

1,400.21

30106

夥食補助費

96.13

30204

手續費

2.40

31001

房屋建築物購建

0.00

30107

績效工資

9,398.93

30205

水費

297.40

31002

辦公設備購置

122.29

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

3,208.71

30206

電費

412.44

31003

專用設備購置

1,093.60

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

185.94

31005

基礎設施建設

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

1,163.38

30208

取暖費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

769.16

30209

物業管理費

281.53

31007

信息網絡及軟件購置更新

36.68

30112

其他社會保障繳費

282.29

30211

差旅費

269.92

31008

物資儲備

0.00

30113

住房公積金

2,092.05

30212

因公出國(境)費用

2.00

31009

土地補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

819.00

31010

安置補助

0.00

30199

其他工資福利支出

1,085.12

30214

租賃費

15.59

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

822.85

30215

會議費

5.09

31012

拆遷補償

0.00

30301

離休費

16.82

30216

培訓費

64.61

31013

公務用車購置

0.00

30302

退休費

34.14

30217

公務接待費

3.19

31019

其他交通工具購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

388.22

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

撫恤金

190.63

30224

被裝購置費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30305

生活補助

496.26

30225

專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

147.64

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

50.77

399

其他支出

0.00

30307

醫療費補助

1.04

30227

委托業務費

24.37

39906

贈與

0.00

30308

助學金

48.94

30228

工會經費

373.04

39907

國家賠償費用支出

0.00

30309

獎勵金

0.82

30229

福利費

6.11

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

12.48

39999

其他支出

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

34.21

30239

其他交通費用

50.75







30240

稅金及附加費用

27.13







30299

其他商品和服務支出

530.08




人員經費合計

28,865.93

公用經費合計

6,264.69

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。




表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公經費支出決算表

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.46

0.00

16.71

0.00

16.71

15.75

17.67

2.00

12.48

0.00

12.48

3.19

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。








表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

項目

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

96.16

65.00

48.04

9.00

39.04

113.12

212

城鄉社區支出

4.98

0.00

4.98

0.00

4.98

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

4.98

0.00

4.98

0.00

4.98

0.00

2120802

土地開發支出

4.98

0.00

4.98

0.00

4.98

0.00

229

其他支出

91.18

65.00

43.06

9.00

34.06

113.12

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

91.18

65.00

43.06

9.00

34.06

113.12

2296003

用於體育事業的彩票公益金支出

4.00

5.00

9.00

9.00

0.00

0.00

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

87.18

60.00

34.06

0.00

34.06

113.12

























注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。


第三部分:玉林市教育部門2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入64960.2萬元,其中本年收入58122.67萬元,2017年度決算數增加1594.46萬元,增長2.51%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入50174.13萬元,為玉林市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加2377.84萬元,增長4.97%,主要原因是財政切實落實國家有關進一步加大教育投入的精神,把教育作為財政支出重點領域予以優先保障,進一步加大公共預算對教育經費的投入

2.事業收入6631.38萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。主要構成是財政專戶核撥的高中階段學校學雜費、住宿費及考試考務費等納入財政專戶管理的教育收費資金。較2017年度決算數增加527.46萬元,增長8.64%,主要原因是學生人數增多。

3.其他收入57.61萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:較2017年度決算數減少120.02萬元,下降67.57%,主要原因是學校貸款減少。

4.上年結轉和結餘6837.53萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。較2017年度決算數減少98.4萬元,下降1.42%


(二)本部門2018年度總支出64960.2萬元,其中本年支出58630.39萬元,2017年度決算數增加1594.46萬元,增長2.52%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)17.47萬元:主要為所屬單位承擔其他政府部門一般公共服務項目發生的支出。2017年度決算數增加8.47萬元,增長94.1%

2.教育支出(類)48849.48元:主要用於我局及所屬二層單位在教育管理事務、普通教育、職業教育、教育費附加安排的支出、地方教育附加安排的支出、其他教育支出等等方麵的支出,主要包括我局及所屬二層單位的日常運行支出及為完成事業發展目標項目的支出等內容。較2017年度決算數增加1950.75萬元,增長4.16% ,主要原因是財政對教育類支出的撥款增加。

3.文化體育與傳媒支出(類)10.00萬元,主要反映我局所屬二層單位財政安排的宣傳文化發展專項撥款,較2017年度決算數增加5萬元,增長100%,主要原因是給玉林市中小學生綜合實踐教育學校宣傳文化發展專項補助經費的撥款增加。

4.社會保障和就業(類)3923.86萬元:主要用於我局和所屬部分二層單位按國家規定發放的離退休人員基本養老保險繳費支出。較2017年度決算數增加846.65萬元,增長27.51%,主要原因是年中追加退離休人員物業補貼、死亡撫恤金、殘疾人就業和扶貧專項撥款。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)2101.12萬元,主要為單位繳納基本醫療保險費用、醫療費,2017年度決算數增加104.25萬元,增長5.22%主要原因是本年事業單位醫療和公務員醫療補助等醫療保障支出增加。

6.城鄉社區支出(類)521.47萬元,較2017年度決算數增加298.76萬元,增長134%,主要原因是玉林市第十中學、玉林市第一中學等學校追加規劃項目,房屋建築費專項設計費支出增加。

7.國土海洋氣象(類)1.46萬元,2017年度決算數減少11.11萬元,下降88.39%,主要原因是財政撥款防震減災經費減少

8.住房保障支出(類)2091.85萬元:主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方麵的支出。較2017年度決算數增加478.49萬元,增長29.66%主要原因是職工住房公積金支出隨著工資基數增長而增加。

9.其他支出(類)1113.68萬元,主要用於其他方麵的支出,較2017年度決算數增加1020.37萬元,增長1093.53%。主要原因是上級部門向玉林市中小學生綜合實踐教育學校撥款用於校外活動保障和能力提升項目和中小學生研學實踐教育(營地)項目。

10.年末結轉和結餘6329.81萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。較2017年度決算數減少3106.98萬元,下降32.92%

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

玉林市教育部門2018年度一般公共預算支出49791.16萬元,較2017年度決算數增加2843.47萬元,增長6.06%。其中:基本支出35130.62萬元,項目支出14660.54萬元。

玉林市教育部門2018年度一般公共預算支出年初預算為38870.56萬元,支出決算為49791.16萬元,完成年初預算的128%

   (一)一般公共服務支出(類)主要反映其他部門支持教育發展支出。

1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)

一般行政管理事務(項):年初未申請財政撥款預算,支出決算5.00萬元,主要是年中財政追加局機關黨務工作培訓經費。

2.紀檢監察事務(款)

行政運行(項):年初未申請財政撥款預算,支出決算12.47萬元,主要原因是發放市紀委駐局紀檢組的人員績效工資。

(二)教育支出(類)41168.67萬元,主要反映我局及所屬二層單位教育事務支出。其中:

1.教育管理事務(款)

行政運行(項)年初預算為197.63萬元,支出決算為309.55萬元,完成年初預算的157%。主要原因是預發了2018年所屬單位的績效工資。

一般行政管理事務(項)年初預算為208.45萬元,支出決算為315.38萬元,完成年初預算的151%。主要原因為增加了上級專款。

2.普通教育(款)

學前教育(項)年初預算為868.81萬元,支出決算為901.93萬元,完成年初預算的103.81%,主要原因是學前適齡兒童人數增加,上級部門重視教育工作,加大學前教育經費投入新開的玉林市第二幼兒園

初中教育(項)年初預算為880.09萬元,支出決算為1334.55萬元,完成年初預算的151.64%,主要原因是教師和學生人數增加、上級部門重視教育工作,加大初中教育經費投入。

高中教育(項)年初預算為14768.79萬元,支出決算為22098.77萬元,完成年初預算的149.63%,主要原因是高中教師和學生人數增加、上級部門重視教育工作,加大高中教育經費投入,增加上級專款。

高等教育(項)年初預算為0萬元,支出決算為39.83萬元,主要原因為增加上級專款用於大學生助學金和學費助。

其他普通教育支出(項)年初預算為8482.2萬元,支出決算為7264.93萬元,完成年初預算的85.65%

3.職業教育(款)

中專教育(項)年初預算為1738.8萬元,支出決算為5291.22萬元,完成年初預算的304.30%,主要原因是增加專款用於一職中正常運行支出、免除學生學費補助、貧困學生國家助學金及職業教育裝備等支出。

其他職業教育支出(項)年初預算為10.00萬元,支出決算為1600.59萬元,主要原因是增加專款用於一職中學生資助獎學金。

4.特殊教育(款)

特殊學校教育(項)年初預算為428.98萬元,支出決算為441.05萬元,完成年初預算的102.81%

5.教育費附加安排的支出(款)

城市中小學校舍建設(項)年初預算為238萬元,支出決算為265.83萬元,完成年初預算的111.69%,主要原因是追加了我局所屬的多個中小學校舍加固修繕經費。

城市中小學教學設施(項)年初預算為0萬元,支出決算為507.07萬元,主要原因是追加了我局所屬的多個中小學教學設備購置經費。

其他教育費附加安排的支出(項)年初預算為3310萬元,支出決算為1595.54萬元,完成年初預算的48.20%,決算數小於預算數的主要原因是建設項目根據進度付款,部分經費結轉下年使用。

6.其他教育支出(款)

其他教育支出(項)年初預算為674.79萬元,支出決算為803.02萬元,完成年初預算的119%,主要原因是年中上級部門追加了區培資金。

(三)文化體育與傳媒支出(類)反映我局用於文化、宣傳等方麵的支出。

1.其他文化體育與傳媒支出(款)

宣傳文化發展專項支出(項),年初未申請財政撥款預算,支出決算為10.00萬元,主要原因是玉林市中小學生綜合實踐教育學校年中財政追加宣傳文化發展資金文化事業建設費專項補助經費。

(四)社會保障和就業支出(類)主要反映教育局機關、局屬單位在職人員基本養老保險繳費支出、已故人員死亡撫恤等支出內容。其中:

1.行政事業單位離退休(款)

歸口管理的行政單位離退休(項)年初未申請財政撥款預算,支出決算為15.40萬元,主要原因是年中財政追加局機關及招生考試院退休人員物業補貼,決算支出相應增加。

事業單位離退休(項)年初預算為29.10萬元,支出決算為476.05萬元,完成年初預算的1635.91%,主要原因是年中財政追加局屬事業單位退休人員物業補貼,決算支出相應增加。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為3120.31萬元,支出決算為3203.03萬元,完成年初預算的102.65%

其他行政事業單位離退休支出(項)年初未申請財政撥款預算,支出決算為2.15萬元,主要原因是局屬事業單位鎮南關人員的護理費和醫療補助。

2.撫恤(款)

死亡撫恤(項):年初未申請財政撥款預算,支出決算為198.18萬元。主要原因是年中追加2018年教育局局屬單位已故職工死亡撫恤金形成決算支出。

3.殘疾人事業(款)

殘疾人就業和扶貧(項)年初未申請財政撥款預算支出決算為9.48萬元,主要為追加經費到玉林市特殊教育學校用於殘疾人就業和扶貧。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)反映我局局屬事業單位醫療衛生支出。其中:

1.醫療衛生與計劃生育管理實務(款)

機關服務(項):年初預算為0萬元,支出決算為0.91萬元,主要原因是年底追加了局屬在編職工的醫療保險。

2.公共衛生(款)

重大公共衛生專項(項):年初預算為0萬元,支出決算為10.77萬元,主要原因是預防艾滋病的培訓和宣傳經費。

3.行政事業單位醫療(款)

行政單位醫療(項):年初預算為16.71萬元,支出決算為17.89萬元,完成年初預算的107.06%根據市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。決算數大於預算數的主要原因是年內有在職人員退休變動。

事業單位醫療(項):年初預算為1231.42萬元,支出決算為1216.42萬元,完成年初預算的98.78%。決算數與預算數基本持平。是根據市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。決算數小於預算數的主要原因是年內在職人員有變動。

公務員醫療補助(項):年初預算為794.3萬元,支出決算為813.26萬元,完成年初預算的102.39%是根據市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。主要原因是年內在職人員增加。

其他行政事業單位醫療支出:年初預算為0萬元,支出決算為2.1萬元。是根據市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的工傷保險和生育保險。主要原因是年內在職人員增加。

六)城鄉社區支出(類)反映我局局屬學校建設項目支出。其中:

1.城鄉社區規劃與管理(款)

城鄉社區規劃與管理(項)年初未申請財政撥款預算,支出決算為516.49萬元,主要原因是玉林市第十中學、玉林市第一中學等學校追加規劃項目,房屋建築費專項設計費支出增加。

)國土海洋氣象等支出(類)

1.地震事務(款)

一般行政管理事務(項)年初未申請財政撥款預算,支出決算為1.46萬元,決算數大於預算數的主要原因是年中追加局屬學校財政撥款防震減災經費。

住房保障支出(類)反映教育局局機關、局屬單位執行國家住房改革政策發生的公積金、提租補貼、購房補貼等方麵的支出。其中:

1.住房改革支出(款)

住房公積金(項):年初預算為1872.18萬元,支出決算為1900.44萬元,完成年初預算的101.51%,決算數大於預算數的主要原因是年內在職在編人員變動。

購房補貼(項):年初未申請財政撥款預算,支出決算為191.42萬元,決算數大於預算數的主要原因是年中追加局屬單位購房補貼。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出35130.62萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出28043.08萬元,完成年初預算的118%。超出預算的原因主要為年度增人增資與減員費用增減相抵後追加預算經費。

(二)商品和服務支出4418.39萬元,完成年初預算的24.49%。決算數小於預算數的主要原因是年初預算基本支出中其他商品服務支出根據工作需要在年中調整為項目支出中的其他商品服務支出。

(三)對個人和家庭補助(類)年初預算為894.11萬元,支出決算為822.85萬元,完成年初預算的92.03%。決算數小於預算數的主要原因是年內人員變動。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

玉林市教育局2018年度政府性基金支出48.04萬元,較2017年度決算數減少155.68萬元,下降76.42%。其中:基本支出9.00萬元,項目支出39.04萬元。

玉林市教育局2018年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為48.04萬元。

(一)城鄉社區支出(類)

1.國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)

土地開發支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為4.98萬元,主要原因是年中追加玉林一中新校區可行性研究報告評審費。

(二)其他支出(類)

1.彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)

用於體育事業的彩票公益金支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為9萬元,決算數大於預算數的主要原因是年中追加育才中學體育項目建設及活動經費。

用於教育事業的彩票公益金支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為1070.62萬元,決算數大於預算數的主要原因是年中追加玉林市中小學生綜合實踐教育學校實踐基地培訓及運行經費。

用於殘疾人事業的彩票公益金支出年初預算為0萬元,支出決算為34.06萬元,年中追加市特教學校學前康複項目資金。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算2萬元;公務用車購置及運行費支出決算12.48萬元;公務接待費支出決算3.19萬元。

我局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為39.55萬元,支出決算為17.67萬元,完成預算的44.68%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出2萬元。全年使用財政撥款安排教育部門1個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組1個,全年因公出國(境)團組共計1個,累計1人次。開支內容為:玉林一中校長赴台灣參加第一屆桂台中小學校長高峰論壇。

(二)公務用車購置及運行費支出12.48萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。我局2018年無新購公務用車。公務用車運行支出12.48萬元。主要用於機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,玉林市教育局和11個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為14輛,全年運行費支出12.48萬元,平均每輛0.89萬元。

(三)公務接待費支出3.19萬元,國內公務接待批次42次,人次367次,無國(境)外公務接待公務接待費主要是安排接待上級及兄弟市等有關領導來我市參加重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展各類教育業務活動需要開支的公務接待費用,包括接待發生的住宿費和工作餐費等支出。

2018年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算較2017年支出決算減少了0.45萬元,“三公”經費支出決算數比預算數及2017年度支出數減少,“三公”經費支出呈下降趨勢,其主要原因是我局及所屬單位認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,采取各種有效措施,嚴格控製了“三公”經費的支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出133.14萬元,比2017年增加29.45萬元,增長28.40%。主要原因是是根據工作實際需要增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額8205.65萬元,其中:政府采購貨物支出3406.45萬元、政府采購工程支出2201.83萬元、政府采購服務支出2597.37元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本部門共有車輛14輛,單位價值50萬元以上通用設備0台(套),100萬元以上專用設備1台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,教育局組織對2018年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評。共涉及資金976萬元,占一般公共預算項目支出總額的6.66%

共組織對“名師培養工程”、“城市公辦義務教育校舍安全長效機製專項經費(含中小學維修改造及建設經費)”、“骨幹教師培英工程”3個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出976萬元,我局未委托第三方機構開展績效評價。從自評情況來看,教育局本級和所屬各單位做到了全覆蓋,並按時完成了績效自評任務,對加強各預算單位對績效預算和績效評價的認識,推動績效評價工作的順利開展,提高教育經費的執行率和使用效益起到了重要的作用。

組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果

我部門根據年初設定的績效目標,名師培養工程項目自評得分為93分。發現的主要問題及原因:有些培訓項目當年沒完成,資金使用率98.55%,結轉到第二年付款。下一步改進措施:提前培訓開班時間,加快完成項目,提高資金使用效率。骨幹教師培英工程項目自評得分為93分。發現的主要問題及原因:進度款撥付不夠及時。下一步改進措施:提前準備好付款材料,及時按照進度撥付資金。城市公辦義務教育校舍安全長效機製專項經費(含中小學維修改造及建設經費)項目自評得分為85分。發現的主要問題及原因:一是有些項目沒有製定項目管理辦法或有可參照執行的項目管理辦法;二是有些項目沒有及時進行結算付款。下一步改進措施:一是製定項目管理辦法或有可參照執行的項目管理辦法;二是及時進行結算付款。










第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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名師培養工程財政支出項目績效評價表(申報表+ 對比表 +評分表)xlsx.xlsx

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玉林市教育局2018年度部門決算公開.doc

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